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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
有问题的 查看全部回复
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答疑老师:七七
不需要 查看全部回复
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给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有雇佣关系的需要交社保 查看全部回复
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计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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一般企业的利润亏损是通过收入-成本-费用+营业外收入-营业外支出-税费算出来的 查看全部回复
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答疑老师:李力
咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
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房地产企业吗 查看全部回复
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没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
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微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
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首先检查一下差异在哪里,是不是有审计调整。找到差异做调整,把20年年初数调整跟19年年末数一致。 查看全部回复
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收入,成本确认,计量,货币资金管理,固定资产管理,应收应付款管理,会计档案管理等。 查看全部回复
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你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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可以计入到营业外收入 查看全部回复
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您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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