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请问,如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误,全都做负数分录,因为给员工交社保的本来分录是借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款,所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数,又全都按原来的数做了正数,只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现,管理费用的总分类账出现了大量借方红字,这个是正常现象吗?#商业#
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老师您好!我们单位是民非企,没有营业收入来源,也没有申报开票,但是有日常运营支出及管理支出,原投资款用完后一直是投资方持续拨款维持,请问这个拨款以什么科目入账呢?是应税收入吗?#房地产#
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