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答疑老师:安叔老师
可以红字原分录,在金蝶固定资产中重新录入,把累计折旧填好就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
是的 查看全部回复
在计提工资时按照成本价格,借其他应收款-员工,dai应交税费-应交增值税,主营业务收入 结转成本,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有发票,成本费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以,不走公账有账外收入风险 查看全部回复
借库存商品 dai银行存款或应付账款等 查看全部回复
如果是一般纳税人 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢”dai:库存商品-某商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 如果管理不善 借管理费用 dai待处理财产损溢 如果是意外,借营业外支出 dai待处理财产损溢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
原分录红字即可,或者相反分录即可 查看全部回复
答疑老师:甘老师
期初余额,需要找出材料采购单,对应每一批次、每个品种材料的采购成本 查看全部回复
答疑老师:小小
不行 查看全部回复
需要的,进货的进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额里 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,未分配利润是不需要结转的,本年利润要结转到未分配利润。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
记入主营业务成本 查看全部回复
营业外收入-税费返还 查看全部回复
如果调整了以前年度损益的话不等是可以的 查看全部回复
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