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答疑老师:小小
做借:库存现金,dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
差旅费? 查看全部回复
答疑老师:木言
可以的,和平时一样做账即可 查看全部回复
答疑老师:微尘
先入在建工程 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
支付方,借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,你们这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,凭证是自动生成的吗 查看全部回复
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
答疑老师:patience
运费是600吧 查看全部回复
去年的成本之前已经入账了吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
预充值可以先计入预付账款,按所属期分摊计入费用 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:周老师
可以转入"结余分配"科目,放在1月支出 查看全部回复
如果是法人来报销,可以 查看全部回复
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
借:实收资本(49那个)dai:实收资本(51那个) 查看全部回复
如果是真实发生的业务,可以 查看全部回复
答疑老师:孙老师
可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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