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这个企业是一月份注册的公司,这是他一月的流水,相当于工人和他干活,但是他一月份才注册了公司,一月份就付给工人工资,多的几个是几个月的工资一起付,这样要怎么做账啊? 而二月份申报一月个税的时候,申报的工资金额和这个流水的金额不同#建筑工程#
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公司之前预支一个司机三千,上个月给他算的工资是7500,是7500—3000=上个月应该给他付4500元,但他想下个月扣这三千,上个月给他付了7500,我在表上记的是扣车主工资4500预支工资3000,这个月他正好干满三千的活就不干了,这三千就等于抵了,公司等于给司机转了三千+7500=10500元,上个月只在表上扣车主7500,这个月虽然抵了但是不是应该在表上记出扣车主三千,#其他行业#
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有两份合同,一份是乙方A与甲方B签的销售合同,一份是B作为乙方与甲方C签了一份销售合同,A、B之间合同约定,因使用B方抬头间接供货给C,A方需要支付给A、B之间最后结算总金额的1%的金额给B方,那站在A方的角度,这个1%的费用要怎么操作?#工业制造#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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