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答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
退的哪一年度的? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
上月工资里扣除了两个月的社保? 查看全部回复
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固定资产更新改造 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计算应退留抵税额时 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税时 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
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退的是哪一年度的呢? 查看全部回复
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从序时的逻辑来说是需要暂估的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 你理解没错 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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建议记入成本 查看全部回复
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正确的。如果该助学金是专款专用,计入专项基金 查看全部回复
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借:财务费用-手续费160 dai:银行存款160 查看全部回复
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给你们开发票进成本 查看全部回复
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会存在无票收入的。你们提供了服务,对方没有索要发票的,作为无票收入申报。 查看全部回复
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不需要处理,以前年度损益调整造成的差异是正常的 查看全部回复
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6403 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果独立核算,不并 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们提供设备么 查看全部回复
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不建议做一笔分录,因为银行流水有发生了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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