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答疑老师:杨老师
上个月的发放分录先冲红了重新做,然后做正确的发放凭证把多扣的个税做到其他应付款,这个月补发给员工的时候再冲其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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是的 查看全部回复
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答疑老师:patience
按照完工进度确认收入和成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
价税分离之后确认收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是保本理财吗? 查看全部回复
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要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
原材料是自采的 查看全部回复
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付款多了吗? 查看全部回复
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借:银行存款300 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:其他应付款-押金5000 dai:银行存款4800 dai:其他应收款-扣除费用200 查看全部回复
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都可以,建议冲减之前的计提 查看全部回复
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生日福利为非货币性的话,进职工福利费,不用并入工资申报个税 查看全部回复
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收到政府补贴(要看补贴的性质和用途),一般计入营业外收入或者其他收益。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
要求从一月份补内帐,但去年的帐也要补起来 查看全部回复
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执行的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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基于公司管理需要,是需要的 查看全部回复
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可以。 查看全部回复
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首先先把原来销售及结转的凭证红冲掉,然后再借营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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