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答疑老师:燕子老师
借:银行存款 10万 dai:应收账款 10万 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以暂按上个月数据计提,到时候出来再调整 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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没有可分配利润这个科目,有利润分配——未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
没有其他扣除的话需要 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
请问委托其他建筑公司城建固定资产未取得发票可以先入账吗?可以,可以根据付款凭证入账。 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般是地方国企,如城投公司或地方园区举办的公司 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如实申报即可 查看全部回复
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只是没过户,但由企业控制的,计入固定资产 查看全部回复
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借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
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按发票入账 查看全部回复
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答疑老师:木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
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应付帐款 查看全部回复
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是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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