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答疑老师:甘老师
这个是车险赔付 借:银行存款 dai:其他应付款(付给修理厂的,如果前期已经支付,那么这里就是用“其他应收款”科目) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
管理费用 服务费 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
一般情况下是需要调整上年报表期末数, 本期报表期初数 ,但是显示生活中很多都没有调整, 造成资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润主要是以前年度损益调整,如果税管员问,你只要解释一下以前年度损益调整导致的,都没有什么问题! 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当时老板私人支付的,公司公账入账了么, 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对于建筑装饰行业来说,通常是按照完工百分比来确认收入成本的 查看全部回复
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销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
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本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
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具体是哪里不平呢 查看全部回复
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只要资产负债、权益类的科目余额能一致,损益类发生额一致,没有影响 查看全部回复
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期初一开始成立的时候不需要建科目余额表,科目余额表是根据账套数据生成的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
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借:**成本/费用 dai:应付职工薪酬-**社保 借:应付职工薪酬-**社保 dai:银行存款 查看全部回复
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回收公司给了你们500? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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结转可以每个月一结,也可以年度一起结转 查看全部回复
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没有取得合法扣除凭证,可以据实列支但不能税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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