登录/注册
答疑老师:杨老师
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4309 0赞 0评论 收藏
收款 借:银行存款 dai:其他应付款 支付工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4501 0赞 0评论 收藏
计提:借:管理费用 dai:应付职工薪酬—工会经费 缴纳:借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3826 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
计提时: 借:管理费用一工会经费 dai:应付职工薪酬一工 会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4565 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以红冲 查看全部回复
浏览:5721 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
1、存货盘盈时: 批准前: 借:原材料等 dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后: 借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
浏览:3854 0赞 0评论 收藏
是社保全部公司承担么 查看全部回复
浏览:4338 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
属于公司的员工就做管理费用 查看全部回复
浏览:4306 0赞 0评论 收藏
账做完跟出纳对账,基本的现金和银行要对起,往来要对起 查看全部回复
浏览:5178 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
法人垫付了房租费用 查看全部回复
浏览:4315 0赞 0评论 收藏
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
浏览:4710 0赞 0评论 收藏
总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
浏览:4281 0赞 1评论 收藏
你们研发项目没有立项么 查看全部回复
浏览:4667 0赞 0评论 收藏
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
浏览:3145 0赞 0评论 收藏
跟银行的客户经理要一个还款清单,上面有每期归还的本息各是多少 查看全部回复
浏览:6639 0赞 1评论 收藏
答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
浏览:5482 0赞 0评论 收藏
计入管理费用-开办费 查看全部回复
浏览:4158 0赞 0评论 收藏
领导垫付的款吗? 查看全部回复
浏览:3435 0赞 0评论 收藏
加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
浏览:3108 0赞 0评论 收藏
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
浏览:4364 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载