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答疑老师:清岚
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
做在应交税费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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是施工方向建筑方垫资么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是账上没那么多库存么,是先开票还没发货么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要看下缴纳的是什么税款 查看全部回复
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这个是谁转进来的款,转进来的用途是什么 查看全部回复
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暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
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押金后期会退还么 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看最左边的大写数字 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
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可以,也可以计入办公费 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
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电脑一般计入固定资产 查看全部回复
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公寓项目房租是员工的房租还是办公房租 查看全部回复
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公众号:会计宝
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