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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
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请能否描述清楚一些呢? 是客户多打款了还是什么情况 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
放在管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①购入,借固定资产 100 应交增值税进项税13 dai银行存款113 ②一直到报废时的折旧 100*0.95/(10*12)*62=49.08333333 借管理费用或制造费用(看固定资产用途)49.08 dai累计折旧49.08 ③报废转入清理 借固定资产清理100-49.08=50.92 累计折旧49.08 dai固定资产100 ④清理费 借固定资产清理0.3 dai银行存款0.3 ⑤残值收入 借银行存款2 dai固定资产清理2 ⑥结转报废损益 借营业外支出50.92+0.3-2=49.22 dai固定资产清理49.22 查看全部回复
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根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
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可以附工资表 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
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做在应交税费 查看全部回复
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月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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是施工方向建筑方垫资么 查看全部回复
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是账上没那么多库存么,是先开票还没发货么 查看全部回复
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要看下缴纳的是什么税款 查看全部回复
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这个是谁转进来的款,转进来的用途是什么 查看全部回复
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暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
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押金后期会退还么 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看最左边的大写数字 查看全部回复
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公众号:会计宝
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