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答疑老师:清岚
错误凭着怎么写的分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
你好直接用于出售: (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 dai:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 dai:委托加工物资 (4)正常销售 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务成本 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
使用权可以计入无形资产,然后按使用年限分期摊销 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
6% 查看全部回复
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借:银行存款520.51 借:所得税费用-520.51 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
社保计提时 借:管理费用-单位部分 dai:应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:wam
外包、运输成本有相关的合同等结算单 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,研发支出是会计科目,属于成本类科目。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
退回的增值税时留底税额吗? 查看全部回复
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同学你好,马上发过去。 查看全部回复
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同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
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是什么税? 查看全部回复
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差额计入营业外支出 查看全部回复
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同学你好,不需要,亲 查看全部回复
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作为工资,费用报销,借款,利润分配等手段 查看全部回复
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公众号:会计宝
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