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答疑老师:哈哈老师
借,管理费用-办公费,应交税费,应交增值税进项税额dai,银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果有签定合同需要按照购销合同来交的 未开票收入是不含税的金额的 查看全部回复
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专票,借应收账款负数 dai主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 普票 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借管理费用-中介费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李凤
是外付的设计费用么? 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
不可以的 查看全部回复
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那只能是,借应交税费 dai营业外收入 查看全部回复
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计提什么成本呢,一般在确认收入的同时需要结转成本 查看全部回复
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如果是成本法下,不需要做处理 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你的意思是之前多计提了 查看全部回复
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不是你们的经营不可以抵扣的 查看全部回复
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你好,让另外一个人把钱退回来 查看全部回复
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如果是亏损不需要计提法定盈余公积 查看全部回复
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果确实属于12月的成本费用的话,可以在12月先预估入账 查看全部回复
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同学你正常按管理费用申报,没有问题 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
有些单位会在其他应付款设置,这种科目说明存在公司的部分和个人承担的部分 查看全部回复
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受托加工业务账务处理如下: 收到委托加工材料:一般不做账务处理,设备查簿登记,记录收发存。 发生加工成本 - 归集成本:借“生产成本”,dai“原材料”“应付职工薪酬”等。 - 结转成本:借“库存商品——受托加工商品”,dai“生产成本”。 收取加工费:借“应收账款”等,dai“主营业务收入”“应交税费——应交增值税(销项税额)”。 交付加工商品:冲减备查簿登记,借“主营业务成本”,dai“库存商品——受托加工商品” 。 查看全部回复
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你好,年末的所得税你多交了,汇算清缴以后申请退回 查看全部回复
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您好,您您指的是结转增值税 查看全部回复
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