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老师好,请问我们是出口企业的,应收账款开票时是人民币嘛,然后收款的时候也是结汇成人民币,现在截止3月份,应收账款实际上已经结清了,但是账上还有差一点,这个差的余额要怎么出呢#其他行业#
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1.老师你好,我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付 2.在三月份抵扣了车辆专票和车险专票 对于上述1和2会计分录 怎么写#服务业#
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