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答疑老师:许老师
你们是事业单位吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
年底关账主要注意事项如下: 1、需要检查本年发生的所有业务是否都全部入账,所有成本费用是否取得取得相关扣除凭证,未取得的结账之前催要发票; 2、年底盘点库存,是否账实相符,如有差异,查明原因,进行调整; 3、年末需要核对往来款项,本公司核对之后与对方公司进行核对,一些确定收不回来或者不用支付的尾款应及时进行处理,确定为相应的损益类科目; 4、核实有无税收优惠; 5、检查各项税金计算是否正确; 6、检查各科目余额,明细账余额合计数与总账是否相符,科目余额表的年末数或者本年发生额,与资产负债表和利润表的数据是否相符,如不符,应及时查明原因并进行处理; 7、报表内数据勾稽关系是否正确。 查看全部回复
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可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
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收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
企业内部食堂? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
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高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
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跨月的发票需要冲红 查看全部回复
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可以的! 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
有的,现在企业信息是共通的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是制造业,购原材料的发票可以称为成本发票 查看全部回复
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库存商品-自制半成品相当于原材料,在生产商品时,需要这个自制半成品 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借款后期会还么 查看全部回复
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凑税点的话是的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:银行存款 dai:其他应付款--工会经费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
入账日期是在做凭证的时候,自己选的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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