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答疑老师:andy老师
7000含税还是不含税? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
?什么数字。是年底结转的时候么,利润分配未分配利润是本年的净利润 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
营业外收入-保险理赔 查看全部回复
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1月购进入账了吗? 查看全部回复
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借 营业外支出-个税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
算直接投入费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是什么业务呢 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是不是这笔费用是和主营业务挂钩 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
预提成本 借:主营业务成本 dai:应付账款/应付职工薪酬等 查看全部回复
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存货和固定资产要变现,科目余额为0.清理应收应付项目,做到应收的尽收,应付的(包括税金和工资)尽付,注意如果应付或其他应付等应付项目确认不再付款,转入营业外收入,并入利润算所得税。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前,如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利,则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收的款项列示为合同负债。 查看全部回复
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是你们公司回收旧机器用于经营? 查看全部回复
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(一)学杂费收入 1、收取本学期之学杂费收入(凡是收取有学籍学生之学杂费?学分费均以此科目入帐). 借:银行存款 xxx dai:学杂费收入 xxx【注】明细分类帐应将学杂费收入划分为学费收入?杂费收入. 2、减免学杂费视频 若学校有部分学生为残障人员子女?军公教遗族子女?身心障碍学生………等等享有学杂费减免身分之学生?应於注册时即应给予学生减免学杂费?不得先行向享有学杂费优待之学生收取?日后於教育主管机关核拨补助款后再行退费?故应做下列分录: 借:银行存款 xxx?xxx(实缴) 借:应收款项 x?xxx(应减免) dai:学杂费收入 xxx?xxx(应交) 日后收到教育主管机关核拨补助款后 借:银行存款 x?xxx dai:应收款项 x?xxx 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
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你结转没结转对 查看全部回复
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如果你是收款方,转账支票上面的金额应该和实际到账金额一致,如果多了,要检查下多的款项是什么款 查看全部回复
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借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
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