正在加载...25年有一个党费收入多交了,12月退回多交部分,科目做的是党费收入借方,12月的余额表和明细表上党费收入科目的合计数不一样,有影响嘛?因为余额表上本期和本年的发生额减去了退回部分的金额(因为系统导出的数据没体现退回的金额),明细表上没修改金额还是在借方。#其他行业#
浏览:1580 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
事业单位软件维护服务(防火墙)属于无形资产中的哪类#其他行业#
浏览:1577 收藏
给甲方开票时:借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时: 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时:借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理?之前结转成#其他行业#
浏览:1573 收藏
老师,公司是享受销售黄金免增值税优惠,相应比例的原材料进项也做相应转出,25月9月发现24年相应原材料少转出了25万,应追补24年进项税额转出。请问老师这转出的25万是记在主营业务成本科目?还是记在未分配利润,调整去年的利润?那么还调整所得税吗?公司执行的是小企业会计准则#其他行业#
浏览:1558 收藏
我马上要去一家农业公司,往来款很乱,估计流程不完善。 清理往来我计划从银行流水及相关台账着手, 现在外账给别人做,主要要开始建内账,老板说相关单据要财务签字,我准备让销售给销售单我签字,凭签字单让库管出库就有了出库单,销售单给我到时候跟进excel表核销往来款,根据出库单做内账,但是内账的成本怎么定呢,比如采购菜籽一大包才几块钱。可能我的思路都不对,请老师给个完善的农业内账方案。可以做凭证(特别流程单据的搭建)#农业#
浏览:1551 收藏
杨老师您好 我这边有个问题就是因未结转利润导致费用多记 账面上是对的 但税务系统里面的数据多报 2-3 季度 还有就是以前年度损益未调整导致虚增数据 不然资产合计和负债所有者权益合计不一致无法上报 麻烦解决一下这个问题 谢谢#其他行业#
浏览:1549 收藏
老师现在我们要做一个分析,就是要算单位成本#其他行业#
浏览:1513 收藏
去年的净利润是-90,今年利润80,但是累积到今年的未分配利润有几百万,今年要不要计提法定盈余公积?要不要交企业所得税?比如说累计未分配利润是400万,去年利润负90万,今年利润80万,那计提基数是0(80-90小于0)还是400万?(以前计提过法定盈余公积)#房地产#
浏览:1507 收藏
请问房改资金是系统自动扣的吗?我是刚交接的会计,老板问我这两笔是哪来的。#房地产#
浏览:1506 收藏
