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我们帮A公司用资质过单,我们给下家B公司开出销项含税金额107000元,A公司给我们开具含税金额100000元,都是13%专票。中间形成差额,因此A公司会补我们税差,请问税差怎么算?(#商业#
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老师好,我小规模纳税人第四季度涉及未开票收入15万,补开票收入5万,预收开票30万(其中分期确认收入8万),已确认的收入累计28万,像这种情况是不是收入28万的增值税还是要免征,然后预收款开票22万的增值税正常缴纳?几种情况混在一起,我就理不清了#商业#
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退税申报是在单一窗口下载,然后在电子税务局申报退税的吗? #其他行业#
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个税和企业所得税分级缴纳的税率,工资薪金#其他行业#
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