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答疑老师:杨老师
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
可以合并申报计算,也可以单独申报 查看全部回复
答疑老师:高老师
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们主要是做什么行业的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
也需要申报 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
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开票的内容是什么? 查看全部回复
答疑老师:易老师
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
答疑老师:清岚
实操中一般是开具发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
印花税按合同申报,应税凭证选财产租赁合同 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
不用 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
不是的,个税是累计预扣预缴 查看全部回复
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
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要 查看全部回复
答疑老师:venus老师
是的,同学,是必须的 查看全部回复
答疑老师:Yan
22年做21年个税汇缴时可以录入 查看全部回复
答疑老师:小小
没有实质性交易是吗 查看全部回复
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附加税,就是增值税附加税(城建税、教育附加和地方教育附加) 查看全部回复
公众号:会计宝
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