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答疑老师:Annina老师
可以,调增成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
包括 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
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答疑老师:许老师
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,都需要 查看全部回复
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答疑老师:小黑
我要查询里面查找 查看全部回复
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
更正申报 查看全部回复
答疑老师:孙老师
5月底 查看全部回复
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答疑老师:小小
以后这3000元也是不发的是吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
那他们属于那种采购的多销售的少的情况吗? 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
可以的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
要计提的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
固定资产一次性税前扣除参照下面填 查看全部回复
稍等,老师计算下,题量有点大 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
公众号:会计宝
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