正在加载...老师们好,我现在这家企业是一般纳税人,每个月开具的销项发票很少,进项发票很多,以前的会计把每个月的进项发票做账:应交税费—待认证进项税额,当月不报税,在某一个月有销项发票的情况下,把所有的待认证进项税额的发票统一结转成应交税费—应交增值税(进项税额),在统一报税,这样做对吗?现在的期末留底7万多,麻烦各位老师大神给解答一下!谢谢。#房地产#
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上月有一笔未开票收入的分录忘记提增值税了,导致申报时按2456.4计算增值税,多交了36.74元增值税,写成了: 借:银行存款 2456.4(公账收到的金额) 贷:主营业务收入 2456.4 要是不想更正申报退税,怎么在下个月调账才能让账跟申报表的增值税和收入一致?#房地产#
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你好,我是购买方,他们销售方开错了一个发票,但是我们已经抵税了,目前需要冲掉,她们是不是需要开个红冲票过来,也就是发个红字发票确认单给我们,我们需要确认,他开出来以后,我们才能进项转出对嘛?#其他行业#
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7月31号做跨区域预缴,当天申报当天缴款。但是把缴款期选在了6月,导致扣了滞纳金。现在联系对方税务局退掉整笔税重新申报。但是税务局怕退税后,我们更正申报6月的增值税申报表,把这笔预缴税抵扣了。一直在纠结不给我们退。#其他行业#
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公司购了一辆车6600元,3个点的专票已经抵扣了,现在公司拿来卖出去了卖了7200元开了二手车发票,我们是一般纳税人那报无票按照13个点来报吗?然后金额就填7200填未开具发票那里吗?还是填6371.68#商业#
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建筑企业,预收甲方100万元工程款,然后开工,工程进度达到了20%工程量,目前没给甲方开具发票,税务局来查让补缴增值税,请问我是按这100万元缴纳增值税 还是按进度20%的缴纳增值税#建筑工程#
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