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答疑老师:Icy 何
你们这种属于兼营行为,建议分开开具,如果只开安装,那么你的产品怎么结转成本呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
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是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以,当时已经发过了 查看全部回复
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交税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果不更改年报,只是调整报表话也可以,不过后期税务局查到的话,可能会涉及罚款和滞纳金 查看全部回复
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可以让对方提供盖章复印件做账报税 查看全部回复
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您如果上月已经交过了就不用填写的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要 查看全部回复
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不能按照3%开票 查看全部回复
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招待费如果取得的是专票,不能抵扣 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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要报销的啊,价税合计 查看全部回复
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对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
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是微软服务器系统 查看全部回复
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建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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