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答疑老师:小福老师
请问是什么业务呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小梦老师
增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你数量不一致啊, 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
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同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税申报表有一般项目和即征即退项目,享受即征即退的填写在即征即退项目就好 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您可以联系12366咨询 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你们这种属于兼营行为,建议分开开具,如果只开安装,那么你的产品怎么结转成本呢? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
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是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
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不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
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不可以,当时已经发过了 查看全部回复
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交税 查看全部回复
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如果不更改年报,只是调整报表话也可以,不过后期税务局查到的话,可能会涉及罚款和滞纳金 查看全部回复
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可以让对方提供盖章复印件做账报税 查看全部回复
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您如果上月已经交过了就不用填写的 查看全部回复
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