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答疑老师:Annina老师
按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
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你购进的材料是从哪购进的?是从农户那里购进然后加工制造成产品的吗? 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
登录电子税务局网站,里面数据都为0申报 查看全部回复
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您有收入吗? 查看全部回复
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直接做账务处理就行 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
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答疑老师:橘子
真实合法的业务就可以 查看全部回复
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你好 你们主要业务就是运输服务的。 运输服务*运输费 。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果库存购进的都是增值税专用发票那就是不含税的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
用你们这边的第一联复印一份复印件盖上你们公司的发票章给对方就可以了 查看全部回复
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您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
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免税的就没有进项税可抵扣呀 查看全部回复
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可以开,也可以不开,不开的话,申报无票收入 查看全部回复
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全额申报,留着以后抵扣 查看全部回复
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餐饮服务公司只能开具与之业务相同的科目,如餐饮服务或者餐饮费 查看全部回复
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是的哈 查看全部回复
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公众号:会计宝
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