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答疑老师:橘子
真实合法的业务就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
你好 你们主要业务就是运输服务的。 运输服务*运输费 。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果库存购进的都是增值税专用发票那就是不含税的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
用你们这边的第一联复印一份复印件盖上你们公司的发票章给对方就可以了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
免税的就没有进项税可抵扣呀 查看全部回复
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可以开,也可以不开,不开的话,申报无票收入 查看全部回复
全额申报,留着以后抵扣 查看全部回复
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餐饮服务公司只能开具与之业务相同的科目,如餐饮服务或者餐饮费 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
是的哈 查看全部回复
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这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
例如不含税100元,那么票面含税金额为100*1.13=113元 附加税一般根据缴纳的增值税和消费税的税额去计算的,例如一般纳税人,单位在市区,不考虑其他优惠政策,无消费税,有增值税10元。那城建税=10*0.07=0.7元,教育费附加10*0.03=0.3元,地方教育附加=10*0.02=0.2元 查看全部回复
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您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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您说的发票只能开万元是指您公司单张发票开票限额吗? 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
是什么原因多交了? 查看全部回复
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这个开检查费或者服务费 查看全部回复
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如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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