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答疑老师:patience
什么申报表,增值税申报表么。可以填在未开票收入栏或者先不填 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
退回重开 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们是购货方记账吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
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你红冲的是1%的税率么 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
签订合同的主要内容是什么? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,不能 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,一般餐费专票是不能抵扣的,快递费专票可以正常抵扣 查看全部回复
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这个不能按照免税开票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
多学,多练可以的 查看全部回复
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以写个说明,或者和工商确认一下是否认可这样的实缴方式 查看全部回复
答疑老师:甘老师
增值税发票跨年可以红冲。 查看全部回复
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一般没什么问题,最好不要是同一个人 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
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公众号:会计宝
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