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答疑老师:杨老师
填写在增值税申报表附列资料四(减免税申报表)第一行的数据中 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
登录电子税务局直接申报 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你退什么税 增值税的留底税还是什么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
申报的时候的提示吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
在国税网站,找到自然人电子税务局扣缴端压缩包,下载安装,输入税号和申报密码登录,然后输入员工信息后,给他们零申报就行了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个样品是单独报关的吗,有其他的商品吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以成立子公司或则新的公司 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
假如你需要交纳的增值税为200=62460-53562-8698(需要的进项税额)附加税为200*0.07+200*0.03+200*0.02=24元 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,借管理费用/销售费用-差旅费 应交税费应交增值税进项税额(如能抵扣) dai银行存款/库存现金 查看全部回复
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答疑老师:patience
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,建议联系对方重新开具 查看全部回复
是小规模么 查看全部回复
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看一下网络有没有问题 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
需要 查看全部回复
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发票开的专票,而且是3%,只能按4660.19申报,不能享受减按1% 查看全部回复
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答疑老师:wam
同一个业务,性质相同,不可以的 查看全部回复
同学,你是什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:周老师
第二列(应税货物销售额):瑜伽服销售和电费收入;第三行(应税劳务销售额):劳务加工费和房租费收入 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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