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请问如何才能平账? 我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢?#建筑工程#
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现在发现个体给公司开的发票识别号开错了一个字母,开的是建筑服务,去年可不可以先做暂估,但是暂估这部分还是做成本,汇算清缴也不调增,今年开负数发票 把暂估的红冲就可以。#建筑工程#
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