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答疑老师:杨老师
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
先计入预收账款 查看全部回复
答疑老师:李可可
记福利费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们作为分包放,自行购买的电缆等材料先计入原材料 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
无形资产是当月增加当月开始折旧 查看全部回复
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答疑老师:许老师
分录没有这种写法的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
本公司收到要开票做收入;挂靠公司给你开票做成本,然后收付款相应做应收应付款就行 查看全部回复
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没有支付款项,银行怎么会开具发票,可能是银行收取的手续费汇总开具的发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果付款了冲其他应付款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
答疑老师:wam
正在编辑中 查看全部回复
原分录红字即可,或者相反分录即可 查看全部回复
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不需要计提 查看全部回复
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我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
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可以作为附件,但是不能是唯一附件,还需要发票收据等 查看全部回复
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
原来的业务具体是什么 查看全部回复
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合同成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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