登录/注册
答疑老师:孙老师
建议让对方开具增值税专用发票 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3271 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
第一笔将进项税额留底转出 ,第二笔是当月进项留底, 第三笔也是转出留底税额, 上面的分录都是转来转去,留底税额就是当月你进项多抵扣了 ,会造成进项留底 ,次月销项大于进项的时候 ,从留底税额转,出 最后转到未交增值税 ,次月在缴纳! 查看全部回复
答疑老师:杨老师
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
浏览:3269 0赞 0评论 收藏
区分是原材料还是工程物资还是周转材料,分别进对应的科目 查看全部回复
浏览:3267 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
需要 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
请问是股东吗? 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
你好,再和您核实下业务,a和b之间有合同吗?ab之间具体是什么关系 ,b为什么要通过a转账 查看全部回复
浏览:3263 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
浏览:3262 0赞 0评论 收藏
计入无形资产 查看全部回复
浏览:3261 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
请问一下你们是行政事业单位还是企业 查看全部回复
浏览:3260 0赞 0评论 收藏
入成本 查看全部回复
浏览:3259 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
谁实际承担农民工工资谁申报个税 查看全部回复
浏览:3256 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
六月份工资计提错了,账上可以更正的 查看全部回复
浏览:3253 0赞 0评论 收藏
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:3252 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
需要有委托收款协议, 查看全部回复
浏览:3248 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
浏览:3245 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
浏览:3242 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是个人的退税还是什么/ 查看全部回复
浏览:3241 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载