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答疑老师:王苗苗老师
是建筑公司 查看全部回复
问答已结束!
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两个账户都是公司账户么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般不能跨年的,把原先21年无票的分录红字,然后用发票重新入账即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
之前有账,按时间顺序把3月到10月的账补上就可以。不需要再重新建账 查看全部回复
可以,剩余30万挂应付账款就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
9月 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、可以让员工去税务局代开发票,你们收到发票正常入账 查看全部回复
答疑老师:Yan
同一个公司的税都是合并申报缴纳的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你说的是销售收入对应的成本吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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借银行存款 dai营业外收入-稳岗返还 查看全部回复
金额是什么期末余额么 查看全部回复
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上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
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计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
含税 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)7 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)7 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)10 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)10 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 dai:应交税费-未交增值税(借或dai)3 4、借:应交税费-预交增值税2 dai:银行存款2 5、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税3 dai:银行存款 1 应交税费-预交增值税2 查看全部回复
答疑老师:马小小
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 查看全部回复
可以的 查看全部回复
开的是普票还是专票 查看全部回复
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