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答疑老师:安叔老师
余额在借方还是dai方呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
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答疑老师:patience
直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,这个都是公司给交吗?还是个人承担一部分呀 查看全部回复
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您好,这个是公户转给老板个人了吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
这个是青岛商易 公司的财务软件,插在电脑上就可以使用该软件的财务功能及进销存功能,具体功能还需要按照当初购买的模块为准 查看全部回复
答疑老师:李凤
是外付的设计费用么? 查看全部回复
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您好,没有所有权,不计入谷固定资产,可以计入史册了长期待摊费用 查看全部回复
你说的项目具体指什么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
我2022年9月发現有90万已作抵扣企业所得税进项材料普通发票开多了,没有实际付款,没有供货的原因。意思是有90万是没有实际供货,是虚开的吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
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差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不可以 查看全部回复
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收到赔偿款 借银行存款 dai其他应付款-保险维修款 支付给汽修公司的时候 借其他应付款-保险维修款 dai银行存款 查看全部回复
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这个待摊支出是需要分摊到几个固定资产上吗 查看全部回复
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你好,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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你好,给你们退回来。借,银行存款。dai,以前年度损益调整 借以前年度调整,dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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