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答疑老师:Annina老师
固定资产清理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,可以计入管理费用—办公费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
最好附一个有三方盖章确认的抵款协议 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,是先做本年利润 结转到 利润分配—未分配利润的分录,然后再做分红的分录。 查看全部回复
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把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
答疑老师:小黑
可以的,都要附 查看全部回复
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嗯呐 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
对什么账?和供应商对账?总账与明细账对账? 查看全部回复
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对方把负数发票给你 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
未收到发票可按照同类同期价格估计入帐 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
您好,打开支付宝--市民中心-社保-社保办事预约-大厅预约 查看全部回复
冲减应收账款 查看全部回复
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可以都开劳务费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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