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答疑老师:许老师
对的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
答疑老师:patience
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:Yan
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
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答疑老师:小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
需要 查看全部回复
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结算单改为10000,实际支付10000就好 查看全部回复
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答疑老师:小小
按工程进度结转 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
那要看收购了以后是合并合算还是分开合算? 查看全部回复
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公司在注销前一般要对债务进行清偿,如公司现有资产不能全部清偿债务,公司股东未如实出资的,对公司债务承担连带的责任,所以这种情况下需要补缴未完成的出资。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
如果您是卖的直接可用的标识,是可以开13个点的标识的发票的,但是不能开制作标识的材料的发票的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:其他应付款-错误的 dai:其他应付款正确的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您发生的是真实业务,合同和相关支付票据齐全,是可以的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
练习都是按照销项-进项转出到未交增值税的,缴纳的时候按照减去留抵的缴纳,有很多做法 查看全部回复
预缴税款会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,支付宝和微信属于其他货币资金 查看全部回复
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签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
你是销售方吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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