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答疑老师:高老师
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
主要看研发人员工资是否满足资本化要求,如果满足就进研发支出-资本化支出,最后转入无形资产,不满足就进入研发支出-费用化支出,最后转入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
财务上要按固定资产核算,每月计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借税金及附加 dai应交税费——城建税/教育费附加 借应交税费——城建税/教育费附加 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是公司抬头么,跟公司经营有关么,可以写个报销单,然后经理或老板签字后,可以直接报销给法人 查看全部回复
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答疑老师:Yan
计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好这个问题范围比较大,一般是需要通过学习,或者购买相关书籍才能更好的了解呢 查看全部回复
借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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合同履约成本-工程施工-间接费用 查看全部回复
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你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
自然人代开3%的发票,是可以享受减按1%征收增值税的优惠 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看全部回复
同学这个没有必然联系,负数可能你们留抵比较多 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
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借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你的留抵在转出未交增值税科目核算,本期借:应交税费-应交增值税(销项税额)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
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