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答疑老师:夏老师
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应该是票未收到前预付款了,当时挂的科目是预付账款 查看全部回复
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施工企业,一般是按完工百分比法确认收入和成本 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个是你们公司制度的问题,如果他们一直不给怎么办?所以应该和领导沟通,建立制度,及时上报。也可以先暂估工资金额,确认实际工资后多冲少补就好。其他的没有更好的办法了 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以的 查看全部回复
工程施工一间接费用 查看全部回复
现在开具发票可以不在范围内,只要不经常开,你们有日用百货销售,但这个不太确切 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
答疑老师:操守为重
实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费,可以计提,放在其他应付款-电费比较合适,毕竟是计提,又不是实际的电费。 查看全部回复
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
根据科目余额表录入的 查看全部回复
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答疑老师:木言
根据配比原则有收入才能结转成本的,这个应该是还没有收入所以不结转 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您说的内部转让转给谁? 查看全部回复
公众号:会计宝
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