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答疑老师:大宁老师
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:操守为重
实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费,可以计提,放在其他应付款-电费比较合适,毕竟是计提,又不是实际的电费。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
意思是您那边支付的租金当做对学校的捐赠是吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-预交个人所得税,dai银行存款】 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
土地流转和房屋流转是指出租么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
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是业务招待费就做业务招待费 查看全部回复
答疑老师:而已老师
可以 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款(首付款) 长期应付款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
买入是计入原材料-辅材,领用时,结转到工程施工-材料费 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没收到发票按暂估计入,等收到发票在冲暂估,然后根据发票金额从新做正确分录 查看全部回复
21年没有取得购进发票吗 查看全部回复
答疑老师:小福老师
可以计入管理费用-会员费 查看全部回复
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
开票44,要确认44收入,同时确认44应收。收到40款冲掉40应收,另外4只能挂账了 查看全部回复
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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