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答疑老师:tammy老师
你们是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
法人转进的的借款,对吧 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
社保未扣款是没有扣个人部分的吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
哪里的100万 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
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记录工程施工—间接费用 查看全部回复
答疑老师:Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
放在今年做,分录跟平时计提和缴纳一样 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
退的是附加税吗 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
应该约定如何结转收入和成本 查看全部回复
答疑老师:石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
答疑老师:Yan
请问想咨询什么内容? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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