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答疑老师:石老师
付款时 借预付账款 dai银行存款 收票时 借成本费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
你们是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
无形资产 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
够买手机的用途是什么呢? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 查看全部回复
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记录工程施工—间接费用 查看全部回复
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答疑老师:易老师
营业外收入或者支出 查看全部回复
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员工需要交发票 查看全部回复
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请问是发票服务内容和实际业务不符吗 查看全部回复
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你抵扣进项的那个月就做账呀,没明白怎么下个月做账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一.先把固定资产的净值转入“固定资产清理”科目 借:固定资产清理2 累计折旧(已提折旧) 8 dai:固定资产(原值)10 出售时取得的收入 借:库存现金/银行存款等1 dai:固定资产清理1 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
一般是出劳务费给劳务公司,劳务公司会开发票,并收取税点,剩下的钱通过私账还给施工企业 查看全部回复
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理论上是要缴税的,实际工作中估计都不交吧 查看全部回复
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如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
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计入无形资产 查看全部回复
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正常申报个税即可 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不需要计入到资产原值里面 查看全部回复
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可以把短期借款调到其他应付款中 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
具体什么业务? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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