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答疑老师:andy老师
你们这个是混合到一起的吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
资产负债表和开具发票没有关系,根据科目余额表填列 查看全部回复
答疑老师:许老师
10个民工 查看全部回复
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可以,电子税务局里面有逾期申报,如果无该功能需要去税务局大厅申报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
除建筑服务以外的其他项目,备注栏不用备注项目地址 查看全部回复
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具体要看不同行业的,税负率也只是个参考值,不同地区不同企业都是不同的,可以咨询当地税务局 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以,安装费属于建筑服务 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
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企业所得税按季度预缴 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般纳税人13% 查看全部回复
没有什么风险,到税务办外管证,在施工当地预缴税款就可以 查看全部回复
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借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
土地出让涉及增值税、增值税附加税、契税、印花税、土地增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你们老板应该是想问下成本有多少吧 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,这个差异是合理的。 查看全部回复
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这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
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前三个季度小规模报增值税未超30万报成了含税金额,前三季度报错了,建议更正 查看全部回复
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公众号:会计宝
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