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答疑老师:哈哈老师
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
这个开票金额是跟实际发生额一样的,发票开的是专票还是普票,普票跨月的可以部分红冲 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
一般纳税人提供建筑服务是按9%开票的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:木言
目前确实没有网络平台能让销售方查询开出去的发票对方是否已经认证抵扣。实在想查询的话,可以在开票系统开具红字发票信息表,如果对方已经认证抵扣,开具的时候系统会提示,不能开具成功,如果对方没有认证抵扣的话,销售方可以开具红字信息表,反之则不能。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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是的,按理说您提供了服务对方给您钱,您需要提供发票的 查看全部回复
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你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
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你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
双方签署的购销协议吗? 查看全部回复
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是普票还是专票 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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答疑老师:小小
带人应该是6%吧 查看全部回复
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就是建筑安装业发票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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