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答疑老师:张瑞峰
找到差异,调整一致,账表要一致 查看全部回复
问答已结束!
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核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以附着自制的成本结转明细 查看全部回复
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答疑老师:Lina老师
你好,亲,月中入职也是按照正常的出勤天数算工资呢 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
生产成本主要是归集相关成本的,然后结转到库存商品,借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:主营业务成本负数 dai:库存商品负数 查看全部回复
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如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
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如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
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如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
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你好,计入管理费用 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
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你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
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需要调 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
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