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答疑老师:mila老师
一般入账其他业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以附着自制的成本结转明细 查看全部回复
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您这个严格来说别收了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
dai款是公司对公账户还的还是大人私人卡还的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的同学 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是小企业会计准则吗? 查看全部回复
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答疑老师:小土豆
借:原材料 查看全部回复
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如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
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答疑老师:张老师
半成品送客户要视同销售 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:木言
计入生产性生物资产,还需要按直线法计提折旧 查看全部回复
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把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
答疑老师:高老师
设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,分录如下: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
开收购发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
这个砖将来的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:Leaf
有可能上半年没及时摊销,到了下半年发现这个问题补摊销了 查看全部回复
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