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答疑老师:西贝老师
同学你好,你之前开票的时候账务处理是怎样的呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
选择职工教育经费入账就成 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
认缴了资本,有实缴么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,让销售方给你开专用发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,您的意思是没有记入固定资产,确记入到实收资本是吗? 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,收到,这块您是什么疑问呢? 查看全部回复
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八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
光这个截图看不出 查看全部回复
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答疑老师:李可可
对标的费用?具体指什么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
没有实际的业务只是暂估为了少缴税,不建议哈 查看全部回复
答疑老师:patience
需要 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的,计入成本 查看全部回复
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答疑老师:wam
需要的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
税法规定最低4年 查看全部回复
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根据费用所属部门计入相关科目,借 管理费用/销售费用-奖金 查看全部回复
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假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
A和B开支补差有合同吗?没有的话,A比B开支多了差不多3万,多开支的部分AB一起平摊好像有些不是很合理 查看全部回复
借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
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借银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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