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答疑老师:杨老师
这个员工在你们单位第一个月发工资吗?因为现在工资是累进计税方式,如果前几个月还发的话是 工资总额-5000*月数-累计到本月的专项-累计到本月的社保,然后再乘以适用税率的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
登录国家税务局电子税务局 可以查询 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
业务真实,可以的 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
看需要 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
计入销售费用-印刷制作费吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果达到预定可使用状态可以转入固定资产 查看全部回复
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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“本期实际缴费金额”填写1月1日至12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分,也不包括单位补缴欠费和跨年度预缴金额。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你可以把进项分类,按类别金额税额报给专管员,最好有合同等 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
申报个税,没发工资就是零申报。 查看全部回复
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如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
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您好,通过截图判断应该是上报本月预估的税收。 查看全部回复
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应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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