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答疑老师:andy老师
都需要填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:小小
免税就不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:wam
有什么问题? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
800元以下 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建议把外销的账务补上 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
免税就借应收账款,dai主营业务收入 查看全部回复
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可以不用填写 查看全部回复
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是免增值税? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
计提后减免转入营业外收入 查看全部回复
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季度45万以内的小规模免税 查看全部回复
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免税成本:免税项目对应的成本 进项税额转出:用于非增值税项目的进项税需要做转出,如购进货物用于免税项目就需要做进项转出 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你这是开票系统开的吗 查看全部回复
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小规模纳税人,500万以内开普票是免税的 查看全部回复
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如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
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借:原材料/库存商品等8000-720=7280 应交税费应交增值税进项税额8000*0.09=720 dai:应付账款/银行存款8000 查看全部回复
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