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老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理,我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货,7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票,我们7月给客户出货的8月初已对账开票,8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票,现在客户有个10K数量的要退货,退回来我们也要退回去给供应商,现在我要怎么处理呢#其他行业#
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请问我们采用的是旧的会计准则,与融资租赁公司签了一年期的叉车租赁协议,并且我们支付了附件中前期支付的金额,这个分录我该怎么做?而且财务软件中没有未确认融资费用这个科目,麻烦老师带着金额告知正确分录内容#其他行业#
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