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答疑老师:税务师晓雨
库存商品用来招待客人,如果是当场消费了的话,借 销售费用-招待费 dai 库存商品。如果是无偿赠送的,借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到的银行利息,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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答疑老师:wam
是否存在不得抵扣的进项未转出。将公司的业务模式、盈利情况,会计核算、纳税申报等自查情况写一份说明给税务局 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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个税=(1000的不含税金额-800)*20% 查看全部回复
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这需要看那些学校和酒店是和谁签订的购销合同,如果是b就不是虚开,如果是a公司b公司是虚开 查看全部回复
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您好,这么平 借应付账款暂估 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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在实操中 查看全部回复
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这个长期下来,只有开票,没有回款的流水,最后是不是就会出问题,税局可能会判定公司虚开了发票,可能会罚款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,应该保持四流一致的 查看全部回复
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如果临时工与企业存在雇佣关系 查看全部回复
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是生产型出口企业吗 查看全部回复
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如果是自产自销,可以免税,如果是购进销售初级农产品就是9% 查看全部回复
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您好,您这个是什么问题呢看看能否给您解决 查看全部回复
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你好,一季度申报的时候就可以享受15%的这个优惠税率了。 查看全部回复
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确认收入的时候挂在往来款,付款的时候再冲平了就成了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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