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公司是做支付行业的,总部要求我们预开发票,然后我们和我们下面的代理商可以日结提现,也就是说钱没有全部到我们的对公,到我们对公账户的只有我们自己提现的,这种情况要怎么处理呀#其他行业#
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公司2月份购买粽子一批,收到13%增值税专用发票,价格2000(未税)。用于招待使用,如何账务处理? 如果取得为3%增值税普通发票,价格2000(未税)。用于招待使用,如何账务处理#其他行业#
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现在是3月 申报个税是申报2月份发放1月份的工资 其实也是申报1月的个税 同时3月发放的2月工资 扣除的个税也是2月份的 那这样的话 应交个人所得税就存在一个时间差 我理解的对吗#其他行业#
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