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答疑老师:andy老师
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,刚购入的年份是这么算,但是不是从2021年才开始出租吗,按照整年算的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般不在抵扣联签字 查看全部回复
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答疑老师:patience
之前是工程施工 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
中要以, 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
非专项资金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
这笔结束的时候冲掉就可以了,差额有汇兑损益 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
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进管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王晓杰老师
记入业务活动成本即可 查看全部回复
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答疑老师:高老师
优惠券金额5元入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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属于加工制造业 查看全部回复
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检查看网络 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!如果是真实的,就不会,如果没有这个费用,虚列费用,就属于偷税行为。 根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)第六十三条第一款规定:“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第二十七条规定:“企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。”和第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 如果哪里不清楚的,可以继续追问哦 查看全部回复
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
您好,这个不是必须的,但是如果附合同肯定是更好的 查看全部回复
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